1、本年度公共预算财政拨款共计1323万元,其中:基本支出1291万元,项目支出21.7万元。基本支出中包括:人员经费1291万元,日常公用经费31.6万元, 2、本年度预计公务接待费支出1万元.公务车辆运行维护费3万元。本单位实有车辆10辆。纳入财政预算编制车辆2辆,按财政预算安排每辆车运行维护费15000元/辆。
2016预算收支总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、财政拨款
一.一般公共服务支出
一、基本支出
1,323.00
(一)、公共预算拨款
1,344.70
二.外交支出
工资福利支出
1,291.40
(二)、政府性基金拨款
三.国防支出
商品和服务支出
31.60
二、上级补助收入
四.公共安全支出
对个人和家庭的补助
三、事业收入
五.教育支出
二、项目支出
21.70
其中:纳入财政专户管理的收费
六.科学技术支出
工资福利支出
四、事业单位经营收入
七.文化体育与传媒支出
商品和服务支出
21.70
五、附属单位上缴收入
八.社会保障和就业支出
对个人和家庭的补助
六、其他收入
九.社会保险基金支出
对企事业单位的补助
十.医疗卫生与计划生育支出
1,344.70
转移性支出
十一.节能环保支出
债务利息支出
十二.城乡社区支出
基本建设支出
十三.农林水支出
其他资本性支出
十四.交通运输支出
其他支出
十五.资源勘探信息等支出
三、上缴上级支出
十六.商业服务业等支出
四、事业单位经营支出
十七.金融支出
五、对附属单位补助支出
十八.援助其他地区支出
十九.国土海洋气象等支出
二十.住房保障支出
二十一.粮油物资储备支出
二十二.预备费
二十三.国债还本付息支出
二十四.其他支出
二十五.转移性支出
本年收入合计
1,344.70
本年支出合计
本年支出合计
1,344.70
用事业基金弥补收支差额
0.00
结转下年
结转下年
0.00
上年结转
0.00
其中:财政拨款资金结转
0.00
非财政拨款资金结余
0.00
收入总计
1,344.70
支出总计
0.00
支出总计
1,344.70
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
**
**
1
2
3
**
合计
1,344.70
1,323.00
21.70
210
医疗卫生与计划生育支出
21004
公共卫生
2100401
疾病预防控制机构
1,344.70
1,323.00
21.70
2100409
重大公共卫生专项
2100410
突发公共卫生专项应急处理
210199
其他公共卫生支出
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位
合计
财政拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
小计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
汉中市疾病预防控制中心
1.00
3.00